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集团召开2022年监事会暨内部审计工作视频会议

发布时间:2022-03-24 10:18:43 | 点击量:

  3月23日,集团召开2022年监事会暨内部审计工作视频会,集团党委书记唐德祥出席会议并讲话。他强调,深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神,认真落实市属国有重点企业2022年监督工作会、2022年集团工作会暨职代会精神,牢牢树立做好监事会、内部审计和责任追究工作是旗帜鲜明讲政治的具体体现,是促进集团合规经营的客观需要,是维护国有资产安全的必然要求,是落实中国特色现代企业制度和国资监管体制的重要内容,是实现集团高质量发展的坚实保障的思想观念。

  会议总结2021年度集团监审工作,研究部署2022年监事会监督工作、审计监督工作和责任追究工作,进一步明确思路、聚焦主业、全面监督,助力集团高质量发展再上新台阶。集团监事会主席陈健主持会议并作2022年集团监审工作会报告,集团纪委书记严名平参加会议。

  会上,唐德祥肯定了2021年集团监审工作。他指出,过去的一年,监事会、内部审计和责任追究工作攻坚克难、开拓创新,监事会监督、消亏攻坚三年行动、内部审计常态化“经济体检”、审计整改、审计管理创新提质和大监督体系协同贯通等方面都取得新成效。

  唐德祥对2022年监审工作提出五方面工作要求:

  ◆充分发挥监事会监督的独立性和有效性,积极主动发现问题,及时报告重大经营风险。坚持以问题和风险为导向,盯紧工程项目主业,提高预测、预警、预判能力。加大监督力度,拓展监督深度,不断提升监督的实效性,

  ◆充分发挥内部审计监督的经济性和权威性,在促进完善治理上发挥作用,在推动发展上聚焦用力,在防控风险上紧盯不放,在加强成果运用上再下功夫。

  ◆充分发挥责任追究的威慑性和惩戒性,巩固完善工作体系,聚焦违规和损失精准问责,强化责任追究主体责任。

  ◆充分发挥大监督体系的优势和效能,加强工作统筹,协调好外部监督。

  ◆培育堪当大任的国企经济卫士,各级党组织要加强对监督工作的组织领导,全力支持监事会、审计部、监督办工作开展。强化监督队伍自身建设。严格纪律约束。

  会上,陈健对2022年集团监审重点工作作了安排——

  ◆监事会工作方面:着力企业发展,抓好消亏攻坚三年行动收官。着力监督检查,促进企业合规运营。着力问题整改落实,提升集团管理水平。着力改革创新,开拓监事会工作新局面。

  ◆内部审计工作方面:聚焦集团经济发展,抓实内审工作。聚焦审计揭示问题,抓细审计整改。聚焦协调、沟通、服务,抓好审计配合。

  ◆责任追究工作方面:持续强化追责力度,持续深化开展重大问题督查,持续加强制度建设,持续加强责任追究队伍建设。

  集团三总师副职、纪委副书记、总法律顾问、机关中干正职,集团所属各单位董事长、总经理、监事会主席、分管审计及监事会工作的领导、财务总监、审计部负责人、监事会办公室负责人、监督办负责人、外部监事等,共160余人参会。

  陈沿西